Ako otvoriť živnosť v r. Ako otvoriť bankový účet? Žiadosť o prechod na zjednodušený daňový systém

30.09.2019

Fyzický podnikateľ (individuálny podnikateľ) je fyzická osoba, ktorá má riadnu registráciu a vykonáva podnikateľskú činnosť bez registrácie ako právnická osoba.

Na základe článku 23 prvej časti Občianskeho zákonníka Ruskej federácie má každý spôsobilý občan Ruska alebo inej krajiny právo vykonávať svoju vlastnú podnikateľskú činnosť v Rusku.

Prečo si vôbec zakladať živnosť?

Registrácia jednotlivého podnikateľa znamená vyhýbanie sa daniam z príjmu fyzických osôb (NDFL), zníženie platieb do Dôchodkového fondu Ruskej federácie (Dôchodkový fond Ruskej federácie) a FSS (Fond sociálneho poistenia). Na druhej strane, oficiálna registrácia jednotlivého podnikateľa vám otvára ďalšie možnosti v spolupráci s rôznymi firmami a spoločnosťami, ktoré pri interakcii s vašou organizáciou uprednostňujú prevod peňazí na bežné účty bankovým prevodom a následne ich odpisujú ako výdavky.

Na úplnom začiatku kariéry môže stačiť pracovať bez oficiálnej registrácie, keď ešte nespolupracujete s veľkými spoločnosťami. Potom však musíte riešiť problémy s obmedzenou kapacitou a neochotou veľkých organizácií spolupracovať s vašou firmou – nikto nechce pracovať s nelegálnymi klientmi.

To je presne dôvod, prečo si musíte otvoriť samostatného podnikateľa a vydať sa na „veľkú cestu“. V dôsledku oficiálnej registrácie budete môcť dosiahnuť novú úroveň a budete mať možnosť zarobiť viac.

Čo je potrebné na otvorenie samostatného podnikateľa v roku 2019?

Než začnete zbierať papiere na registráciu, bude pre vás užitočné oboznámiť sa s nasledujúcimi bodmi:

  • Musíte mať daňové identifikačné číslo (TIN). Ak ho momentálne nemáte, máte možnosť požiadať o jeho získanie. Môžete tak urobiť buď spolu s predložením celého balíka dokumentov na individuálnu registráciu podnikateľa, alebo vopred. Len v prvom prípade bude registrácia trvať oveľa dlhšie namiesto požadovaných 5 pracovných dní.
  • Vopred by ste sa mali rozhodnúť pre daňový systém, ktorý je pre vás najvhodnejší.
  • Budete sa musieť rozhodnúť o typoch činností, ktorým sa budete venovať (kódy OKVED). Musia byť uvedené pri registrácii individuálneho podnikania. Kód, ktorý napíšete ako prvý, sa považuje za prvú prioritu. Určí výšku poistného sadzobníka Fondu sociálneho poistenia (SIF).

Ďalej sa budeme podrobnejšie zaoberať druhým a tretím bodom z vyššie uvedeného zoznamu.

Výber daňového systému a kódov OKVED

Začnime systémami, podľa ktorých sa určuje výška cla odvádzaného štátu. Všetky platby priradené jednotlivým podnikateľom sú rozdelené do 4 sekcií. toto:

  • pevná platba, ktorá sa vypláca do mimorozpočtových fondov „pre seba“ (v roku 2019 je to 36 338 rubľov, a ak jeho príjem presiahne 300 000 rubľov, potom ďalšie 1% z výšky príjmu presahujúceho 300 tisíc);
  • stanovená platba do mimorozpočtových fondov, ktorá sa zráža z miezd pracovníkov (podnikateľ musí vylúčiť 13 % z príjmu osoby, pracujúci pre neho);
  • dodatočné dane, ktoré sú priradené v súlade s typom činnosti;
  • dane priradené v závislosti od daňového systému, ktorý zadáte.

Existuje niekoľko platieb posledného typu:

  • Všeobecný daňový systém.
  • Špeciálne režimy, ktoré sa zase delia na:
    • zjednodušený daňový systém (STS);
    • jednotná poľnohospodárska daň (UST);
    • jednotná daň z imputovaného príjmu (UTII);
    • systém zdaňovania na vykonávanie dohôd o zdieľaní výroby.

Každý z nich má svoje vlastné charakteristiky a kritériá, podľa ktorých sa určuje výška platby.

Pokiaľ ide o kódy OKVED, najprv musíte zistiť, čo to je.

Kódy OKVED alebo All-Russian Classifier of Economic Activities sú kódy so zašifrovanými a klasifikovanými všetkými typmi aktivít, ktoré je možné použiť, ak máte vlastnú firmu.

Pri registrácii jednotlivého podnikateľa je lepšie okamžite rozhodnúť, čo presne chcete urobiť, a uviesť nie jeden, ale niekoľko kódov. Aj keď na druhej strane ich priveľa môže viesť k určitým problémom a zmätku v číslach. Od výberu hlavnej činnosti, t.j. Prvý kód zadaný pri registrácii určuje výšku sadzby povinného poistenia.

Je potrebné vziať do úvahy, že sa môžete venovať len činnostiam uvedeným pri registrácii a každý druh činnosti má svoj vlastný systém zdaňovania. Môžu sa líšiť v závislosti od regiónu, v ktorom sa zaregistrujete.

Požadované dokumenty

Ak sa rozhodnete zaregistrovať si vlastnú firmu, budete na to potrebovať určitý súbor papierov. Vyzerá to takto:

  • pas.
  • Zošitá fotokópia každej strany pasu. Budete ho potrebovať na odoslanie sady dokumentácie poštou.
  • Potvrdenie o zaplatení štátneho poplatku za registráciu jednotlivých podnikateľov.
  • Kópia osvedčenia s identifikačným číslom daňovníka (DIČ), ak je k dispozícii.
  • Žiadosť o registráciu fyzickej osoby ako samostatného podnikateľa vo formulári P21001. Ak je situácia taká, že ten, kto túto listinu z nejakého dôvodu podpísal, nemôže listiny priniesť osobne, je potrebné dať ich overiť notárom na osvedčenie podpisu žiadateľa (1 kópia).
  • Žiadosť o uplatnenie zjednodušeného daňového systému (ZTS) podľa formulára č. 26.2-1 (2 kópie).

Po predložení dokumentov by ste mali dostať potvrdenie o ich prijatí a jednu z kópií prechodu na zjednodušený daňový systém. Pri elektronickom podávaní dokladov od 1. januára 2019 sa poplatok štátu neplatí.

Napíšeme a podáme žiadosť na daňový úrad

Žiadosť o registráciu pozostáva z piatich strán. V ňom musíte uviesť svoje Celé meno, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), údaje o pase, kódy OKVED a DIČ. Musí byť vyplnený paličkovým písmom a čitateľne, aby v budúcnosti nevznikli žiadne problémy.

Koľko to stojí?

Pri registrácii ako samostatný podnikateľ je výška výdavkov len 800 rubľov. V tejto výške musíte zaplatiť štátnu daň v pobočke Sberbank Ruska, ktorá je vám najbližšie. Spolu so všetkými ostatnými dokumentmi je potrebné predložiť potvrdenie, ktoré to potvrdzuje.

Tiež, keď pôjdete k právnikovi, aby si overil svoju žiadosť, budete tam musieť nechať asi 350 rubľov navyše. Zároveň skontroluje, či váš dokument neobsahuje chyby, aby nezasahovali do vašej registrácie ako samostatného podnikateľa.

Aké dokumenty by ste mali dostať po registrácii?

Čas potrebný na registráciu jednotlivého podnikateľa sa môže líšiť v závislosti od regiónu, v ktorom tak urobíte. Ale v podstate tento postup trvá päť pracovných dní. Dátum vystavenia dokladov bude napísaný v pokladničnom doklade, ktorý dostanete pri odovzdaní balíka dokladov. V prípade, že si ich nemôžete vyzdvihnúť osobne, budú Vám zaslané poštou.

Po dokončení registrácie dostanete nasledujúce dokumenty:

  • Osvedčenie o štátnej registrácii jednotlivca ako samostatného podnikateľa (OGRNIP).
  • Potvrdenie, že ste ako fyzická osoba zaregistrovaná na daňovom úrade.
  • Výpis z Jednotného štátneho registra individuálnych podnikateľov (USRIP) (1-4 strany).
  • Osvedčenie, že ste ako fyzická osoba boli zaregistrovaní v Dôchodkovom fonde Ruskej federácie v mieste vašej registrácie.
  • Oznámenie, že vám boli pridelené štatistické kódy z Rosstatu.

Potom musíte urobiť kópie všetkých dokumentov, ktoré ste dostali, a potom ich odovzdať daňovému inšpektorovi.

Registrácia v iných inštitúciách

Môže sa stať, že vám niektoré z vyššie uvedených papierov nevydajú. Na ich prijatie daňový úrad pošle Dôchodkovému fondu Ruskej federácie informáciu o tom, že ste sa zaregistrovali ako samostatný podnikateľ. Dôchodkový fond vám bude musieť zaslať osvedčenie o registrácii poštou.

Ak sa tak nestane, budete ich musieť kontaktovať sami a mať so sebou Osvedčenie o registrácii podnikateľa (originál a fotokópiu), identifikačné číslo daňovníka a osvedčenie o dôchodku.

Čo urobiť ďalej?

Po obdržaní všetkých dokumentov, ktoré naznačujú, že máte plné právo podnikať, musíte pamätať na jediné hlavné pravidlo, že teraz musíte platiť dane, viesť dokumentáciu a podávať správy.

Na to, aby ste mohli vykonávať bezhotovostné platby, budete potrebovať otvorte si bežný účet. Bude tiež potrebné, ak sa zmluvy uzatvoria na sumu presahujúcu 100 000 rubľov s inými individuálnymi podnikateľmi.

Na otvorenie bežného účtu a certifikáciu dokumentov budete potrebovať vlastnú pečať. Ak ste si teda urobili pečať pre seba, potom pri ďalšej práci už jeden podpis na osvedčenie dokumentu nebude stačiť.

Ak vaša činnosť zahŕňa platby za služby hotovosťou alebo bankovými kartami, budete potrebovať registračnú pokladnicu. Aj keď existujú výnimky týkajúce sa zvoleného daňového systému a určitých obchodných podmienok.

Prečo môžu odmietnuť registráciu?

Dôvody, prečo vás môžu odmietnuť zaregistrovať, môžu byť rôzne. Nižšie sú uvedené hlavné okolnosti, prečo sa to môže stať:

  • Ak ste pri vypĺňaní dokumentov uviedli nesprávne informácie alebo ste urobili chyby či preklepy.
  • Ak ste predložili nesprávne dokumenty alebo ak neboli úplné.
  • Keď ste dokumenty odoslali na nesprávne miesto.
  • V prípade, že na vás bol vyhlásený konkurz a od tohto momentu neuplynul ani rok.
  • Ak bol uložený trest zákazu podnikania a ešte neuplynula doba jeho platnosti.

Ako vidíte, zaregistrovať sa ako samostatný podnikateľ nie je ťažké. Hlavná vec je dodržiavať vyššie uvedené pokyny a všetko bude fungovať.

Ak porovnáte registráciu jednotlivého podnikateľa sami a prostredníctvom sprostredkovateľa, potom má každá možnosť svoje výhody a nevýhody. Samoregistrácia si vyžaduje trochu viac času na zhromaždenie správnych dokumentov a ich dokončenie, hoci vaše náklady budú zanedbateľné. Registrácia jednotlivého podnikateľa pomocou sprostredkovateľa naopak trvá menej času, ale za prácu mu budete musieť zaplatiť. Suma, ktorú miniete, sa teda výrazne zvýši. Výber je teda na vás.

Zmeny na rok 2019

Registrácia ako samostatný podnikateľ neprináša zásadné zmeny. Hlavné sa budú týkať prísnejších sankcií za spáchanie určitých porušení:

  • Najmä ak má registračný orgán pochybnosti o spoľahlivosti údajov poskytnutých podnikateľom, bude môcť proces registrácie na dobu zastaviť nie viac ako 30 dní.
  • Osobám, ktoré porušili zákon pri podnikaní, ktoré predtým organizovali, môže byť registrácia zamietnutá.
  • Administratívne sankcie budú prísnejšie: napríklad pri prvom poskytnutí nesprávnych informácií sa pokuta pohybuje od 5 000 do 10 000 rubľov.
  • Administratívna zodpovednosť sa sprísňuje aj pri registrácii pomocou fiktívnych osôb. Navyše teraz stačí mať vyhlásenie figuríny riaditeľa na preukázanie nezákonnosti vykonaných krokov.

Na vygenerovanie dokumentov na registráciu samostatného podnikateľa môžete využiť bezplatnú online službu priamo na našej stránke. S jeho pomocou môžete pripraviť balík dokumentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky na dokončenie a legislatívu Ruskej federácie.

Tento podrobný návod podrobne popisuje postup štátnej registrácie jednotlivých podnikateľov. S jeho pomocou získate najúplnejšiu predstavu o tom, ako otvoriť samostatného podnikateľa v roku 2019, ušetríte čas pri hľadaní potrebných informácií a dozviete sa aj o bezplatných online službách, ktoré výrazne zjednodušujú proces registrácie samostatného podnikateľa.

1. Vyberte spôsob registrácie individuálneho podnikateľa

Existujú dva spôsoby, ako otvoriť IP:

  1. Samoregistrácia jednotlivých podnikateľov. Pomerne jednoduchý postup, ktorý pozostáva z prípravy niekoľkých jednoduchých dokumentov. Začínajúci podnikatelia navyše získajú cenné skúsenosti v interakcii s daňovými úradníkmi.
  2. Platená registrácia individuálnych podnikateľov prostredníctvom špecializovanej spoločnosti. Vhodné pre tých, ktorí chcú ušetriť čas a nechcú sa sami hrabať v procese vládnej registrácie jednotlivých podnikateľov.

Koľko stojí otvorenie samostatného podnikania?

Zaregistrujte si samostatného podnikateľa sami

Poznámka: Niektoré z vyššie uvedených výdavkov je možné vrátiť, ak ste evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

Platené za otvorenie individuálneho podnikateľa prostredníctvom špecializovanej spoločnosti

Náklady na platenú registráciu jednotlivého podnikateľa závisia od regiónu, ale zvyčajne sa pohybujú od 1 000 do 5 000 rubľov. V tejto sume nie je zahrnutý štátny poplatok za registráciu samostatného podnikateľa. Služby na vytvorenie pečate a otvorenie bežného účtu sa niekedy nemusia poskytovať alebo môžu vyžadovať dodatočný poplatok.

Porovnanie samoregistrácie a platenej registrácie jednotlivých podnikateľov

Spôsob registrácie Výhody Nedostatky
Samoregistrácia jednotlivých podnikateľov

Užitočné skúsenosti s prípravou dokumentov a komunikáciou s vládnymi agentúrami.

Úspora peňazí za platené služby od advokátskych kancelárií.

Možné odmietnutie registrácie z dôvodu chýb v pripravených dokumentoch. V dôsledku toho dochádza k strate času a peňazí (800 rubľov).

ALE, ak budete postupovať podľa týchto pokynov a starostlivo pripraviť dokumenty, riziko odmietnutia sa zníži na 0.

Platená registrácia individuálnych podnikateľov prostredníctvom advokátskej kancelárie

Registrátorská spoločnosť preberá riziko odmietnutia registrácie.

Príprava, predkladanie a príjem dokumentov od daňovej služby je možný bez vašej účasti.

Dodatočné výdavky.

Prenos osobných údajov tretím stranám.

Budete zle rozumieť postupu registrácie jednotlivých podnikateľov.

2. Vyberieme kódy činnosti OKVED

Pred prípravou dokumentov musíte z adresára OKVED vybrať kódy typov činností, ktoré sa od vás očakávajú po registrácii jednotlivého podnikateľa.

V praxi sa kódy OKVED zvyčajne vyberajú s rezervou. Aj keď si nie ste úplne istí, či sa tejto činnosti budete venovať alebo nie, mala by byť stále zahrnutá v zozname. Podľa nich nebudeš musieť dodatočne platiť dane a podávať správy, keďže tieto faktory priamo závisia len od zvoleného daňového systému. V prípade potreby však môžete po otvorení individuálneho podnikateľa vždy pridať kódy OKVED.

Hoci zákon neustanovuje žiadne obmedzenia na maximálny počet kódov OKVED, neodporúča sa uvádzať v žiadosti o registráciu jednotlivého podnikateľa viac ako 57 z nich (toľko je možné umiestniť na jeden hárok). Zároveň môžete uviesť iba kódy OKVED pozostávajúce z najmenej 4 číslic.

Jeden z vybraných kódov musí byť vybraný ako Hlavná. V skutočnosti od toho závisí len nárok na uplatnenie znížených sadzieb pri platení poistného za zamestnancov (za predpokladu, že jednotlivý podnikateľ má oficiálne zamestnancov a tento druh činnosti bude generovať aspoň 70 % príjmov).

Poznámka, nemôžete podnikať bez uvedenia kódu OKVED, pretože to môže byť prirovnané k nelegálnemu podnikaniu.

Bezplatná konzultácia o registrácii jednotlivých podnikateľov

3. Pripravíme potrebné dokumenty

Žiadosť o registráciu samostatného podnikateľa

Žiadosť vo formulári P21001 je hlavným dokumentom potrebným na registráciu fyzického podnikateľa (stiahnite si formulár). Podrobný návod na vyplnenie, ako aj vzory žiadostí na rok 2019 nájdete na tejto stránke.

Dávajte pozor, aby ste žiadosť podpísali vo fáze prípravy dokumentov netreba. Toto bude potrebné urobiť pri predkladaní dokumentov v prítomnosti daňového inšpektora (notára - ak zaregistrujete jednotlivého podnikateľa prostredníctvom zástupcu).

Registrácia individuálneho podnikateľa je najčastejšie zamietnutá práve z dôvodu chýb pri vypĺňaní žiadosti. Aby ste sa neocitli v podobnej situácii, odporúčame vyplniť žiadosť prostredníctvom špecializovaných bezplatných služieb.

Potvrdenie o zaplatení štátnej povinnosti

V roku 2019 je štátny poplatok za registráciu individuálnych podnikateľov, rovnako ako v roku 2018, 800 rubľov. Môžete si vygenerovať potvrdenie a zaplatiť zaň online pomocou tejto služby na oficiálnej webovej stránke Federálnej daňovej služby. Tam si ho môžete vytlačiť v papierovej forme a zaplatiť v ktorejkoľvek vhodnej pobočke Sberbank.

Uschovajte si potvrdenie o platbe. Budete ho potrebovať pri kontrole dokladov na daňovom úrade. Vo všeobecnosti nie ste povinní ho uchovávať, ale nie všetci inšpektori Federálnej daňovej služby o tom vedia, takže v takejto situácii je lepšie hrať na istotu a vziať si so sebou potvrdenie.

Žiadosť o prechod na zjednodušený daňový systém

Je veľmi dôležité zvoliť správny daňový systém, pretože od toho bude závisieť výška zaplatených daní a počet predložených správ.

Väčšine začínajúcich podnikateľov sa odporúča používať zjednodušený daňový systém (STS), pretože ho možno použiť na takmer všetky typy činností a jeho používanie je najjednoduchšie na pochopenie a zisk.

5. Doklady odovzdajte daňovému úradu

Zhromaždené dokumenty sa musia predložiť registrujúcej sa Federálnej daňovej službe v mieste bydliska jednotlivého podnikateľa alebo na dočasnej registračnej adrese, ak podnikateľ nemá trvalú registráciu. Pomocou tejto služby zistíte adresu a kontaktné údaje vášho daňového úradu.

Ak budúci samostatný podnikateľ predloží doklady osobne, potrebuje:

  1. Predložte súbor dokumentov úradníkovi Federálnej daňovej služby.
  2. V prítomnosti zamestnanca podpíšte žiadosť o registráciu jednotlivých podnikateľov.
  3. Prijmite potvrdenie o doručení dokumentov (s podpisom, pečaťou a dátumom, kedy si musíte prísť po vyplnené dokumenty jednotlivého podnikateľa).
  4. Vezmite si jednu kópiu oznámenia o prechode na zjednodušený daňový systém s dátumom, podpisom a pečaťou zamestnanca Federálnej daňovej služby (môže byť potrebné potvrdiť váš prechod na zjednodušený daňový systém).

Na zakladanie papierov prostredníctvom zástupcu alebo odoslaním poštou je potrebné osvedčiť a podať žiadosť vo formulári P21001 a kópiu všetkých strán pasu od notára. Okrem toho musí zástupca urobiť notársky overenú plnú moc. Pri odosielaní dokumentov poštou musia byť zaslané cenným listom so zoznamom obsahu a oznámením na adresu Federálnej daňovej služby.

6. Dostávame dokumenty registrovaného fyzického podnikateľa

V deň, ktorý určí inšpektor, musíte prísť na daňový úrad sami, aby ste získali hotové dokumenty (v roku 2019 by lehota na registráciu jednotlivého podnikateľa nemala presiahnuť 3 pracovné dni). Musíte mať so sebou pas a potvrdenie. Zástupca bude navyše potrebovať plnú moc.

Poznámka: ak si doklady v uvedený deň nemôžete prísť vyzdvihnúť, budú zaslané poštou.

Ak je registrácia úspešná, inšpektor vám musí vydať:

  1. Záznamový list USRIP (s číslom OGRNIP).
  2. Certifikát TIN (ak ste predtým nemali TIN).

Niektorí inšpektori federálnej daňovej služby môžu navyše okamžite vydať:

  • oznámenie o registrácii v dôchodkovom fonde (PFR);
  • Oznámenie o pridelení štatistických kódov (z Rosstatu).

Nevyhnutne skontrolujte informácie v prijatých dokumentoch. Ak zistíte chyby, ihneď kontaktujte zamestnanca, ktorý vám dal papiere, aby spísal protokol o nezhodách. Ak došlo k chybám vinou registrujúceho daňového úradu, je povinný ich bezodkladne a bezplatne opraviť.

Poznámka, od 1. januára 2017 Federálna daňová služba prestala vydávať osvedčenie o registrácii fyzických osôb podnikateľov v listinnej podobe. Namiesto toho teraz daňový úrad vydáva vstupný list Jednotného štátneho registra podnikateľov (USRIP) vo formulári č. P60009, ktorý má rovnakú právnu silu ako predtým vydané osvedčenie o štátnej registrácii.

Poznámka: ak plánujete oficiálne zamestnávať zamestnancov, potom sa už nemusíte registrovať v dôchodkovom fonde ako zamestnávateľ. Od 1. januára 2017 je pre individuálnych podnikateľov zrušený proces podávania žiadostí o registráciu. Registrácia a zrušenie registrácie v dôchodkovom fonde Ruska sa môže vykonať na základe informácií obsiahnutých v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, Jednotnom štátnom registri individuálnych podnikateľov a Jednotnom štátnom registri podnikateľov a nie je vôbec potrebné predložiť ďalšie doklady (list z 31. januára 2017 č. BS-4-11/1628@).

Na prihlásenie do Sociálnej poisťovne musí fyzická osoba podnikateľ podať žiadosť o registráciu zamestnávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia prvého zamestnanca.

V súčasnosti si každý uvedomuje, kto je individuálny podnikateľ, ale nie každý vie, ako sa ním stať a čo presne je pre to potrebné urobiť. Môže sa ním stať každá osoba - fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať, samozrejme, po tom, čo sa zaregistruje.

Aby vás neobťažovalo príliš veľa ťažkostí, v tomto článku analyzujeme algoritmus činnosti a objasníme, čo obsahujú pokyny krok za krokom, ako otvoriť samostatného podnikateľa v roku 2016. Všetko, čo musíte urobiť, je sedem akcií, sedem krokov, zdolať sedem schodov a stať sa úspešným.


Najprv. Fyzického podnikateľa registruje daňový úrad v mieste bydliska, registrácie alebo na adrese, kde je osoba dočasne registrovaná. Najprv si budete musieť vybrať, ako chcete zaregistrovať jednotlivého podnikateľa. Sú dve – buď si dokumenty pripravíte sami, alebo to urobia za vás matriky. Tieto možnosti majú klady aj zápory. Ak dokumentáciu pripravíte sami, budete musieť vyplniť a odoslať dokumenty Federálnej daňovej službe; inak to urobia za teba - vyplnia prihlasku a zoberu papiere. Môžu dokonca predložiť vaše dokumenty Federálnej daňovej službe.

Medzi výhody autoškolenia patrí aj to, že získate prax v podnikaní a následne sa vám bude oveľa ľahšie vyberať. Okrem toho ušetríte veľa peňazí bez toho, aby ste sa obrátili na špecialistov o pomoc. Ak však nechcete pripravovať dokumenty sami, registrátori sa postarajú o všetku prácu - zaručujú tiež vrátenie štátneho poplatku, ak federálna daňová služba odmietne z dôvodu ich zavinenia. Tiež vám oznámia konečný termín registrácie samostatného podnikateľa v roku 2016. Tieto služby však nie sú bezplatné a budete tiež musieť preniesť svoje osobné dokumenty na tretie strany, vrátane pasu atď. Pamätajte, že ak pôjdete k týmto ľuďom, môžete prísť o významnú príležitosť dozvedieť sa o podnikateľskom odvetví. Pokiaľ ide o náklady na otvorenie na vlastnú päsť, existuje štátny poplatok vo výške osemsto rubľov, notárske výdavky od tisíc rubľov. Registrátori účtujú za svoje služby od jedného do štyroch tisíc rubľov. Platí sa aj štátny poplatok plus notárska registrácia v rovnakej výške ako pri vlastnom otvorení.

Po druhé. Musíte jasne vedieť, akému druhu podnikania sa budete venovať. Pomôže vám otvoriť si samostatného podnikateľa v roku 2016. Pointa je, že na jednom z hárkov musíte uviesť 57 kódov činností. Samozrejme, jeden nemusí stačiť, takže si môžete vziať aj druhý. Musíte však poskytnúť jeden typ činnosti ako hlavný, iné budú hrať úlohu doplnkových. Počas práce môžete meniť obsah zoznamu, ktorý označuje vaše preferencie.

Po tretie. Toto budete musieť vyplniť, toto je najdôležitejší dokument na registráciu samostatného podnikateľa. Preto sa v týchto papieroch nemôžete pomýliť, inak vás môže daňový úrad odmietnuť. Svoj podpis nemusíte vlastnoručne podpísať, musíte to urobiť, keď je vedľa vás daňový inšpektor alebo notár. Ak dokumentáciu nepredkladáte osobne, uveďte údaje o svojom splnomocnenom zástupcovi.

Po štvrté. Naše podrobné pokyny krok za krokom odporúčajú nasledovné: . Ako už bolo spomenuté, jeho veľkosť je osemsto rubľov. Dá sa to urobiť niekoľkými spôsobmi. Po prvé, toto je vyplnenie formulára, na ktorý budete potrebovať informácie o podrobnostiach registračného orgánu na daňovom úrade alebo na webovej stránke Federálnej daňovej služby. Po druhé, môžete sa uchýliť k pomoci Federálnej daňovej služby. Pomôžu vám vytvoriť účtenku.

Po piate. Aby vaše podnikanie úspešne napredovalo, musíte sa čo najskôr rozhodnúť pre daňový systém. Najpohodlnejší je . Žiadosť môžete podať len do uplynutia lehoty tridsiatich dní od dátumu otvorenia vášho samostatného podnikateľa. Môžete to však urobiť ešte jednoduchšie – odošlite ho spolu so všetkou dokumentáciou.

Šiesty. Ak si chcete v roku 2016 otvoriť samostatného podnikateľa, budete potrebovať nasledujúce potrebné dokumenty. Žiadosť o registráciu formulára P21001 v jednom vyhotovení. Potvrdenie o zaplatení štátnej povinnosti, kópia pasu - aj v jednom vyhotovení. A oznámenie o prechode na zjednodušený daňový systém v dvoch vyhotoveniach. Tí, ktorí nemajú občianstvo, budú potrebovať kópie dokladov o prechodnom pobyte alebo dokladoch o trvalom pobyte, ako aj notársky overený preklad zahraničného pasu – všetko v jednej kópii. Federálna daňová služba vám povie, ktorý daňový úrad potrebujete. Keď odošlete svoje dokumenty, dostanete špeciálne potvrdenie, že vaša žiadosť bola prijatá.

Siedmy. To si určite všimnite v roku 2016 maximálne tri pracovné dni by mala prejsť od predloženia dokumentov. Pre prevzatie dokumentov spolu s potvrdením a notársky overeným splnomocnením, ak sa prevzatie uskutočňuje s ním, musíte prísť v určený deň. Dostanete potvrdenie, že fyzická osoba je zaregistrovaná, že fyzická osoba je zaregistrovaná na daňovom úrade. A tiež záznamový list USRIP. Potom sa môžete pokojne nazývať individuálnym podnikateľom, pretože to tak naozaj je. Gratulujeme!

Dobrý deň. Ak sa chcete zapojiť do obchodných aktivít súvisiacich s odstraňovaním tekutého odpadu z domácností, existujú dve možnosti výberu daňového systému. Závisí to od zvoleného OKVED.

Prvá možnosť:

Zber a čistenie odpadových vôd. Zahŕňa:
zabezpečenie fungovania kolektorových systémov alebo zariadení na čistenie odpadových vôd;
zber a preprava domácich alebo priemyselných odpadových vôd od jedného alebo viacerých užívateľov, ako aj dažďovej vody cez drenážne siete, kolektory, nádrže a iné prostriedky (prostriedky na prepravu odpadových vôd atď.);
vyprázdňovanie a čistenie žúmp a kontaminovaných nádrží, odtokov a studní od odpadových vôd;
údržba chemicky sterilizovaných toaliet;
čistenie odpadových vôd (vrátane domových a priemyselných odpadových vôd, vody z bazénov atď.) prostredníctvom fyzikálnych, chemických a biologických procesov, ako je rozpúšťanie, preosievanie, filtrácia, sedimentácia atď.;
údržba a čistenie kolektorov a drenážnych sietí vrátane čistenia kolektorov pružnou tyčovou show v plnom rozsahu

Tento typ činnosti vám umožňuje vybrať si dva systémy zdaňovania pre individuálnych podnikateľov – zjednodušený daňový systém a OSNO. OSNO je všeobecný daňový systém, ktorý je zložitejší na účtovníctvo, výkazníctvo a drahší z hľadiska platenia daní ako zjednodušený daňový systém.
Zjednodušený daňový systém je dvoch typov. Prvým je, keď zaplatíte 6 % z celkovej sumy všetkých vašich príjmov zo zvoleného druhu činnosti. Po druhé – zaplatíte 15 % z rozdielu príjmov mínus výdavky. Tie. Musíte si sami spočítať, čo je pre vás výhodnejšie; ak očakávate veľké výdavky (palivo, spotrebný materiál na údržbu auta, platby za rôzne služby), potom je samozrejme lepšie zvoliť zjednodušený daňový systém (príjmy mínus výdavky) x 15 %.

Druhá možnosť:

Registrujete samostatného podnikateľa s uvedením tohto typu činnosti:

Činnosti cestnej nákladnej dopravy. Zahŕňa:

Všetky druhy cestnej prepravy nákladu po cestách: nebezpečný tovar, veľký a/alebo ťažký náklad, náklad v kontajneroch a prepravných obaloch, tovar podliehajúci skaze, hromadný náklad, poľnohospodársky náklad, náklad v stavebníctve, priemyselný náklad, iný náklad
prenájom nákladných vozidiel s vodičom;
činnosť prepravy tovaru vozidlami poháňanými ľuďmi alebo zvieratami ako ťažná sila

V tomto prípade si môžete vybrať optimálnejší typ zdanenia, UTII - jednotnú daň z imputovaného príjmu.
Ale služby na odstraňovanie kvapalných odpadových vôd (kanalizačné služby),

Môžu byť klasifikované ako činnosti podliehajúce jedinej dani podľa UTII za nasledujúcich podmienok:

1. Na poskytovanie platených služieb za prepravu tovaru je uzatvorená samostatná zmluva.

2. Nevykonávate žiadne iné činnosti v oblasti odpadového hospodárstva (služby odvozu smetí a odpadu sú samostatným druhom nákladnej prepravy). Ak je preprava odpadov neoddeliteľnou súčasťou činností odpadového hospodárstva, potom tieto činnosti nemožno preniesť na platbu jednej dane, ale na príjmy z tohto druhu činnosti sa musí uplatniť len zjednodušený daňový systém alebo všeobecný režim zdaňovania.

Podľa odseku 2 článku 346.26 daňového poriadku Ruskej federácie je jedným z „imputovaných“ typov činností poskytovanie služieb v oblasti cestnej prepravy tovaru, ktoré poskytujú daňovníci, ktorí vlastnia vlastnícke právo (alebo z iných dôvodov) nie viac ako 20 príslušných vozidiel.

Daňový poriadok Ruskej federácie zároveň nestanovuje obmedzenia pre druhy prepravovaného tovaru. Upozornili na to sudcovia Federálnej protimonopolnej služby Západosibírskeho dištriktu vo svojom uznesení zo 6. 7. 2010 č. A81-4102/2009.

Súdy zdieľajú podobný názor. Ak je teda preprava odpadu neoddeliteľnou súčasťou činností odpadového hospodárstva, potom takéto činnosti nemožno preniesť na platbu jedinej dane. Ak sú služby odvozu odpadu a odpadu samostatným typom prepravy nákladu, môžete uplatniť daňový systém vo forme UTII. O tomto - rozhodnutia FAS Východosibírskeho okresu zo dňa 22.5.2012 č. A33-14226/2010, FAS Povolžského regiónu zo dňa 12.7.2011 č. A65-13311/2010, FAS Západosibírskeho okresu zo dňa 8. septembra 2009 č. F04-5187/2009 ( 13484-A67-19), okres FAS Volga-Vyatka zo dňa 07.05.2010 č. A11-16394/2009 a zo dňa 16.12.2008 č. 00 A82- 2008-20.

Pri výbere daňového režimu pre UTII musíte skontrolovať na daňovom úrade vášho regiónu, či je tento typ dane akceptovaný na miestnej úrovni, pretože nie všetky zakladajúce subjekty Ruskej federácie podľa svojich zákonov umožňujú prácu s týmto daňovým systémom. v ich oblasti. Výška platby je tiež stanovená každým subjektom Ruskej federácie, ale približne - základná ziskovosť pre 1 auto je stanovená na 6 000 rubľov, sadzba dane je 15%. Preto budete musieť zaplatiť UTII vo výške 900 rubľov mesačne.

To bude samozrejme menej ako v rámci zjednodušeného daňového systému.

Bez ohľadu na to, aký daňový režim si vyberiete, od okamihu registrácie až po zatvorenie samostatného podnikateľa budete musieť za seba platiť poistné do dôchodkových a zdravotných fondov. V roku 2015 je táto suma 22 261 - 38 rubľov ročne.

Ale ak túto sumu vydelíte 4 a zaplatíte do konca každého štvrťroka, potom si môžete znížiť zjednodušený daňový systém aj UTII v závislosti od toho, čo si vyberiete pre výšku poistného zaplateného v každom štvrťroku. Týka sa to len tých individuálnych podnikateľov, ktorí nie sú zamestnávateľmi, t.j. neprijímajte zamestnancov.

Ahoj!
Chcem si prenajať izbu a otvoriť si detské štúdio na choreografiu, spev a divadlo. Budem pracovať ja aj kolega. Čo je lepšie zaregistrovať: individuálny podnikateľ alebo LLC? Aké kódy je najlepšie vziať? Práca sa predpokladá bez získania licencie. A ešte jedna otázka: plánujem sa zaregistrovať na konci augusta tohto roku, aby som mohol začať pracovať do septembra, a podľa toho koľko odvodov budem musieť platiť do dôchodkového fondu a do Spolkového fondu povinného zdravotného poistenia? Aký druh zdanenia je lepšie zvoliť?

Dobrý deň. Jednotliví podnikatelia a LLC majú svoje výhody a nevýhody. Odporúčam individuálneho podnikateľa, pretože daňové a administratívne zaťaženie je oveľa nižšie ako v prípade LLC. Najdôležitejšou nevýhodou individuálneho podnikateľa oproti LLC je, že individuálny podnikateľ je zodpovedný za svoje aktivity celým svojím majetkom. Ale ak budete pozorne dodržiavať všetky zákony Ruskej federácie, nemáte sa čoho báť.

OKVED kód:

80.10.3 Doplnkové vzdelávanie detí

Toto zoskupenie zahŕňa:

Doplnkové vzdelávanie detí vo veku prevažne od 6 do 18 rokov, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť nevyhnutné podmienky pre osobnostný rozvoj, podporu zdravia, profesijné sebaurčenie a tvorivú prácu detí, vykonávané: - v mimoškolskej inštitúcie (detské hudobné školy, umelecké školy, umelecké školy, detské umelecké domy atď.) - všeobecne vzdelávacie inštitúcie a vzdelávacie inštitúcie odborného vzdelávania.

Podľa bodu 4 Poriadku o udeľovaní licencií na vzdelávaciu činnosť sa vzdelávacie aktivity realizované formou jednorazových kurzov rôzneho druhu (vrátane prednášok, stáží, seminárov) a bez záverečnej certifikácie a vydávania dokladov o vzdelaní, činnosti na vedenie a vzdelávanie študentov a žiakov uskutočňované bez realizácie vzdelávacích programov, ako aj individuálna pracovno-pedagogická činnosť nepodliehajú povoľovaniu.

Licenciu nebudete potrebovať, ak pri výbere OKVED 80.10.3 sú vaše aktivity v súlade s odsekom 4.

Ak si vyberiete kód OKVED:

92.31.21 Organizovanie a uvádzanie divadelných a operných predstavení, koncertov a iných javiskových predstavení

Nepotrebujete licenciu.

Fixný príspevok fyzických osôb podnikateľov v roku 2015 je 22261-38, t.j. 1855-11 rubľov mesačne. Ak sa zaregistrujete v auguste, potom

Podľa odseku 3 čl. 14 212-FZ jednotliví podnikatelia, ktorí neboli prihlásení do evidencie od začiatku kalendárneho roka, musia znížiť výšku poistného na rok v pomere k počtu mesiacov, počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom bola fyzická osoba registrovaná. V prvom mesiaci registrácie sa príspevky vypočítavajú v pomere k počtu kalendárnych dní v danom mesiaci.

Za kalendárny mesiac začatia činnosti sa považuje mesiac, v ktorom sa fyzická osoba zaregistrovala na daňovom úrade ako fyzická osoba – podnikateľ.

Vzorec na výpočet poistného pre individuálnych podnikateľov:

Minimálna mzda x Tarifa x M + minimálna mzda x Tarifa x D/P, kde:

M - počet celých mesiacov vo vykazovanom roku, kedy už bol individuálny podnikateľ zaregistrovaný
D - počet dní odo dňa registrácie v mesiaci, v ktorom bol individuálny podnikateľ zaregistrovaný. Počet dní sa počíta od dátumu registrácie (je zapnutá) do konca mesiaca
P - počet kalendárnych dní v mesiaci registrácie jednotlivého podnikateľa.

  • 3. Podrobné pokyny na registráciu LLC
    • Dokumenty na registráciu LLC
  • 4. Ako samostatne otvoriť LLC - 10 krokov
    • Etapa 1. Oboznámenie sa s koncepčnými zákonmi upravujúcimi činnosť LLC
    • Etapa 2. Definícia činností
    • Fáza 3. Pridelenie názvu spoločnosti LLC
    • Etapa 4. Určenie počtu zakladateľov
    • Etapa 5. Tvorba schváleného kapitálu
    • Fáza 6. Výber sídla spoločnosti
    • Fáza 7. Vyplnenie a registrácia dokumentov
    • Etapa 8. Príjem dokumentov
    • Fáza 9. Objednávka tlače
    • Fáza 10. Otvorenie bežného účtu
  • 5. Voľba daňového systému
  • 6. Akcie po otvorení LLC: 10 prvých úloh
  • 7. Likvidácia LLC - pokyny krok za krokom
    • Oficiálna likvidácia LLC
    • Alternatívna likvidácia
  • 8. Načasovanie a cena likvidácie LLC
  • 9. Ako uzavrieť sro - 8 krokov k likvidácii
    • Krok č. 1. Rozhodnutie a vymenovanie likvidátora
    • Krok č. 2. Oznámenie daňovému úradu
    • Krok č. 3. Zverejnenie rozhodnutia o zrušení spoločnosti v médiách
    • Krok č. 4. Oznámenie veriteľov o zrušení spoločnosti
    • Krok č. 5. Vytvorenie likvidačnej súvahy
    • Krok č. 6. Zhromažďovanie balíka dokumentov
    • Krok č. 7. Predloženie dokladov na likvidáciu LLC
    • Krok č. 8. Konečný. Prijímanie dokumentov o odhlásení
  • 10. Záver

Dobrý deň, čitatelia našej stránky WhereIkakZarabot.ru! V tomto článku sa dozviete veľa užitočných informácií o tom, ako zaregistrovať LLC v roku 2018, aké inovácie sa objavili za posledné dva roky. Článok bude zaujímavý aj pre existujúcich podnikateľov, ktorí plánujú reorganizáciu alebo likvidáciu svojej LLC.

V článku nájdete zoznam potrebných dokumentov a postupné pokyny na registráciu a ukončenie činnosti právnickej osoby. Koniec koncov, chcete si zjednodušiť otvorenie vlastného podnikania a slobodne sa orientovať v nových podmienkach roku 2018? Veľa štastia!

Takže otázky, ktoré zvážime v tomto článku:

  • Vlastnosti právnickej osoby vo forme LLC;
  • Ako zaregistrovať LLC sami - podrobné pokyny v 10 fázach;
  • Likvidácia LLC v rokoch 2018-2019 - pokyny krok za krokom v 8 krokoch;
  • Aké dokumenty budú potrebné na zrušenie LLC, typy likvidácie atď.

Pokyny na registráciu LLC krok za krokom v roku 2018- čo robiť a aké dokumenty budete potrebovať, čítajte ďalej

1. Čo je to LLC a aká je jej hlavná výhoda?

Spoločnosť s ručením obmedzeným (označuje sa skratkou LLC) je obchodná organizácia vytvorená (založená) jednou osobou alebo skupinou osôb a charakterizovaná rozdelením jej základného imania na akcie v súlade s investíciami jej tvorcov (zakladateľov).

Takáto obchodná organizácia funguje na základe svojho hlavného dokumentu – Charty. Obsahuje informácie o úplnom a skrátenom názve LLC, jej právnej, skutočnej a poštovej adrese. Informácie o zakladateľoch, výške základného imania a spôsobe rozdelenia jeho akcií medzi účastníkov sú popísané aj v charte.

Tento dokument tiež obsahuje nasledujúce jemnosti: čo robiť, ak jeden zo zakladateľov opustí spoločnosť? Dokáže sa spoločnosť zaobísť bez tlače? Aké práva majú účastníci právnickej osoby a aké majú povinnosti?

Zakladatelia LLC nenesú plnú zodpovednosť za záväzky organizácie. Riziká straty spojené s činnosťou právnickej osoby sú limitované len veľkosťou podielu každého účastníka v Spoločnosti. Hlavnou výhodou tejto organizačnej a právnej formy je minimalizácia rizík a zodpovednosti jej vlastníkov (zakladateľov).

2. Vlastnosti činnosti: pre koho je LLC vhodná?

Predtým, ako sa definitívne rozhodnete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, musíte dôkladne porozumieť vlastnostiam jej činností:

  1. Táto spoločnosť môže mať viacerých spoluzakladateľov alebo jedného – jediného zakladateľa. Fyzické aj právnické osoby majú právo založiť LLC, ale právnická osoba nemôže byť jediným účastníkom Spoločnosti.
  2. Každý účastník tejto organizácie ručí za svoje záväzky výlučne vo výške ním vloženého podielu na základnom imaní.
  3. Hlavným cieľom LLC ako obchodnej organizácie je dosahovať zisk. Všetky ostatné druhy jeho ekonomickej činnosti sú nástrojmi na znásobenie príjmu.
  4. Charta- ako je uvedené vyššie, je to kľúčový dokument LLC. To vyžaduje daňová služba pri registrácii právnickej osoby.
  5. LLC (alebo podiel v nej) možno kúpiť alebo predať. Trhovú hodnotu v prípade predaja určuje odborný znalec. A na získanie LLC stačí kúpiť ju (podiel v nej) od predchádzajúcich zakladateľov.
  6. Na rozdiel od jednotlivcov klasifikovaných ako individuálni podnikatelia (IP) má LLC svoje vlastné meno a neexistujú žiadne obmedzenia na obchodné aktivity.
  7. Zároveň je počet daní pre LLC vyšší a výška pokút, ktoré je spoločnosť nútená zaplatiť, je rádovo vyššia ako pre individuálnych podnikateľov. Áno, a účtovné výkazníctvo musí viesť LLC a vyznačuje sa vyššou mierou zložitosti.

Kedy je optimálne otvoriť LLC?

Aj keď je táto organizačná forma podnikania „ťažšia“ ako individuálny podnikateľ, má množstvo ďalších možností, o ktoré sú súkromní podnikatelia ochudobnení. Pozrime sa bližšie na to, v ktorých prípadoch je lepšie zaregistrovať LLC:

  1. Ak sa chcete zúčastniť výberových konaní alebo zapojiť sa do vládneho obstarávania, individuálni podnikatelia majú v tejto oblasti oveľa menšie šance. (Prečítajte si tiež - “ »)
  2. Ak existuje zámer vyrábať a predávať alkoholické nápoje, vykonávať činnosti v oblasti cenných papierov, bankovníctva, cenných papierov a iných činností, ktoré sú fyzickým osobám zo zákona zakázané.
  3. Ak je potrebné požičiavať veľké sumy, je pre banky jednoduchšie komunikovať s LLC a právnickým osobám poskytujú širšiu škálu foriem financovania. LLC má väčšiu šancu prilákať investície.
  4. Existuje túžba zvýšiť svoj imidž a váhu v očiach klientov a partnerov: LLC sa tradične považuje za reprezentatívnu, plnohodnotnú organizáciu s vlastným menom. To druhé vám dáva šancu vytvoriť si vlastnú značku – a to je skvelá vec. Pre právnickú osobu je tiež jednoduchšia spolupráca s protistranami (dojednávanie splátok a odkladu splátok, vymáhanie ich platobných podmienok a pod.) ako pre fyzického podnikateľa.
  5. Neochota riskovať a zodpovedať sa za záväzky osobným majetkom. Toto je jasný argument v prospech LLC - v prípade vzniku dlhu zostane osobný majetok účastníkov nedotknuteľný. Veritelia si medzi sebou rozdelia iba základné imanie, ktorého minimálna výška je len10 000 trieť. Medzitým môže súd od dlžníka vymáhať nehnuteľnosti, peňažné úspory, osobnú dopravu a tovar.

Rizikám, ako sú vysoké pokuty, sa môžete úplne vyhnúť, ak budete podnikať opatrne a kompetentne.

Nemali by ste sa báť ani daní, pretože pre LLC sú k dispozícii aj špeciálne režimy. Prechod na ne pomôže optimalizovať a znížiť daňové zaťaženie.

Čo sa týka povinného vedenia účtovných dokladov, tejto bolesti hlavy sa môžete zbaviť outsourcingom činnosti.

Ako si sami otvoriť LLC v podrobných pokynoch v roku 2018+ potrebné doklady

8. fáza. Príjem dokumentov

Ak štátny registrátor v daňovej službe skontroloval a prijal vaše dokumenty na podpis, znamená to, že pred otvorením LLClen vľavo 3 deň. Vráti sa vám jedna kópia Charty s registračnou značkou, Jednotný štátny register právnických osôb a osvedčenie o registrácii na daňovom úrade s prideleným DIČ raz a navždy.

Pozor! Inovácia:Od 1.1.2017 boli zrušené formuláre certifikátov OGRN. Namiesto toho Federálna daňová služba vydáva jednotný štátny register právnických osôb.

Pri jeho preberaní si pozorne skontrolujte všetky údaje v ňom zaznamenané. Skreslenie údajov môže neskôr viesť k značným problémom. Ak ste pri dôkladnej kontrole nenašli žiadne nepresnosti, môžete si pogratulovať: odteraz ste plnohodnotným majiteľom firmy! Od začiatku oficiálnej činnosti vás delia len dve etapy.

9. fáza. Tlačová objednávka

Táto etapa – dobrovoľný krok k upevneniu oficiálneho postavenia vašej spoločnosti. Na objednanie pečiatky budete potrebovať základné dokumenty (OGRN, certifikát TIN). Môže byť vyrobený v ktorejkoľvek spoločnosti špecializovanej na tento profil.

Pozor! Inovácia:Od 04.07.2015 spoločnosti s ručením obmedzeným NIE SÚ povinné mať plombu. Charta Spoločnosti musí obsahovať informácie o používaní alebo nepoužívaní pečate.

S tesnením je to však pevnejšie. Nieje to? Tu si musíte vybrať z navrhovaného katalógu jednu z dizajnových verzií tlačového dizajnu, ktorý sa vám páči. Okamžite sa postarajte o nákup atramentu.

Vytvorenie pečate môže trvať niekoľko hodín až jeden alebo dva dni. Ak ste v charte vašej organizácie zabezpečili prítomnosť pečate, odteraz ju budete potrebovať pri dokončovaní transakcií a podpisovaní zmlúv. Inými slovami, zapečatíte všetky písomné úkony vykonané v mene vašej spoločnosti.

Fáza 10. Otvorenie bežného účtu

bankový účet – najdôležitejšia požiadavka LLC. Prijme všetky prostriedky prevedené na spoločnosť a uskutoční bezhotovostné platby s protistranami. Účet si môžete založiť v ktorejkoľvek banke. Mali by ste si porovnať a preštudovať tarify viacerých bánk.

Podmienky vedenia účtu sa medzi rôznymi finančnými inštitúciami výrazne líšia. Niektoré banky stanovujú poplatok za predplatné, iné účtujú peniaze len za transakciu a ďalšie zavádzajú provízny poplatok. Mali by ste porovnať všetky tieto nuansy a vybrať si pre vás najprijateľnejšie podmienky.

Okrem toho nebuďte leniví opýtať sa na hodnotenie spoľahlivosti banky, ktorú ste si vybrali. To asi viešštát nepoisťuje peňažné prostriedky právnických osôb umiestnené v bankách . Ak je finančnej inštitúcii odobratá licencia alebo je na ňu vyhlásený konkurz, vaša LLC nebude mať inú možnosť, ako byť zaradená do registra veriteľov s vašou žiadosťou o vrátenie peňazí.

Je dôležité vedieť! Vklady a iné prostriedky LLC umiestnené na bežných účtoch nepodliehajú povinnému štátnemu poisteniu.

Mimochodom, máte právo otvoriť si nie jeden, ale niekoľko bežných účtov v bankách vybraných podľa vlastného uváženia. LLC môžu mať účty aj v zahraničných bankách - ruská legislatíva to nezakazuje.

5. Výber daňového systému

Nikto nemá právo uvaliť na vás daňový systém. Jej voľba je na vás. Existuje všeobecný a špeciálny režim. General je štandardne priradený LLC, ak nevyjadril želanie prejsť na špeciálny režim.

OSN alebo všeobecný daňový systém zaväzuje:

  1. Udržujte kompletné účtovníctvo a výkazníctvo.
  2. Pravidelne podáva daňové a účtovné výkazy daňovému úradu.
  3. Zaplatiť daň z príjmu 20%
  4. Zaplatiť daň z pridanej hodnoty - DPH.
  5. Ak má právnická osoba v súvahe majetok, pôdu alebo dopravu, je povinná platiť príslušné dane zo všetkých aktív.

V tomto prípade sa podáva daňové priznanie pre každý druh dane. S najväčšou pravdepodobnosťou takéto požiadavky môžu vystrašiť malé podniky a úplne ich odradiť od organizovania niečoho.

Štát s tým už dávno počítal a aby podnikateľom uľahčil život, zaviedol zjednodušené režimy. Spájajú viacero druhov daní do jednej, so zníženou sadzbou.

Najpopulárnejším špeciálnym režimom je zjednodušený daňový systém. Môžu a mali by ho používať všetky začínajúce spoločnosti, ktorých ročný obrat je nižší ako 150 miliónov rubľov a ktorých personál nepresahuje 100 ľudí. Ďalšie kritériá pre tento systém je možné študovať nawebová stránka Federálnej daňovej služby Ruska.

Pomocou zjednodušeného daňového systému môže organizácia sama určiť základ, z ktorého bude platiť daň. Ak sa teda ako predmet zdanenia vyberie „Príjem“, sadzba dane je od 1 do 6 % (v závislosti od toho, v ktorom subjekte Ruskej federácie je spoločnosť registrovaná).

Spoločnosť má právo vybrať si objekt „Príjmy mínus náklady“ a zaplatiť od 5 do 15 % vo forme dane zo zisku. Sadzbu určujú obecné úrady konkrétneho regiónu.

Svoju túžbu prejsť na zjednodušený daňový systém môžete deklarovať vo fáze registrácie LLC. Na to budete musieť vyplniť (ručne alebo na počítači) oznámenie o určitom formulári.

Dobre vedieť:Rozhodnutie o výbere daňového systému môžete zvážiť do 30 dní odo dňa založenia vašej organizácie. Potom bude prechod na „zjednodušený“ možný až od budúceho roka.

Podobný režim, právo na uplatnenie, ktoré majú len výrobcovia poľnohospodárskych produktov, jeJednotná poľnohospodárska daň. Aby mohla organizácia prejsť na jednotnú poľnohospodársku daň, musí vyrábať, nie nakupovať a spracovávať produkty rastlinnej a živočíšnej výroby.

Dodatočným kritériom pre uplatnenie jednotnej poľnohospodárskej dane je podiel predaja poľnohospodárskych produktov. Mal by zaberať 70 % alebo viac celkových príjmov.

Pozor, inovácia!Od 1.1.2017 štát povolil používanie jednotnej poľnohospodárskej dane pre spoločnosti zaoberajúce sa obsluhou producentov hospodárskych zvierat a rastlinných produktov.

Najjednoduchším daňovým systémom je UTII. V jeho rámci si daň ani nemusíte počítať sami – urobil to za vás štát. Nezáleží na tom, aké príjmy má vaša spoločnosť, každý štvrťrok rovnako zaplatíte 15 % zo základu dane.

Tento základ tvorí takzvaný „imputovaný príjem“, teda príjem, ktorý možno teoreticky získať z jedného alebo druhého druhu činnosti.

Jediné, čo môže ovplyvniť výšku dane, je súbor fyzických ukazovateľov. Zhruba povedané, popisujú rozsah vášho podnikania: počet zamestnancov alebo počet metrov štvorcových predajnej plochy.

Nie všetky spoločnosti si môžu zvoliť tento špeciálny režim, ale iba tie, ktoré vykonávajú činnosti spadajúce pod UTII. Môžete sa pozrieť na zoznam takýchto typov podnikovTu.

Je dôležité vedieť!Ak LLC pôsobí vo viacerých oblastiach, z ktorých niektoré spadajú pod UTII a časť pod iné daňové režimy, potom je povinná viesť samostatnú daňovú evidenciu – výpočet, platenie a podávanie priznaní.

Všeobecnou dobrou správou pre všetky špeciálne daňové systémy je, že dane podliehajú zníženiu o sumu zaplateného poistného. Patria sem aj platby zamestnancom na práceneschopnosti.

Dobre si zapamätať:Po vyčíslení dane si ju nezabudnite znížiť na 50 % o sumu poistného a invalidných dávok zaplatených v aktuálnom štvrťroku!

Upozorňujeme, že sa neberú do úvahy pokuty a penále za platby poistenia.

Príklad. Dandelion LLC zaplatila v treťom štvrťroku 2018 poistné vo výške 57 867 rubľov, z čoho 867 rubľov tvorili penále a pokuty.

Preddavok na 9 mesiacov v rámci zjednodušeného daňového systému pre Dandelion LLC predstavoval 166 000 rubľov, potom môže svoju daň znížiť iba o 57 000 rubľov, pretože všetko ostatné sú pokuty (867 rubľov).

Ak by daň tejto spoločnosti bola 50 000 rubľov (menej ako suma zaplateného poistného), potom má v tomto prípade právo znížiť svoju daň iba o 50% - to znamená o 25 000 rubľov.

Prečítajte si ďalších 5 článkov na túto tému:

Dobre vedieť:Nie je potrebné poskytnúť doklad potvrdzujúci prenos informácií do dôchodkového fondu. Samotné rezorty si potrebné informácie vymieňajú elektronicky.

Krok #7. Predloženie dokumentov na likvidáciu LLC

Prevzatý balík dokumentov podáva osobne vedúci likvidačnej komisie, alebo poštou so zoznamom príloh, alebo elektronicky cezosobný účet daňovníka na webovej stránke Nalog.ru. V druhom prípade sa bude vyžadovať vylepšený kvalifikovaný elektronický podpis.

Dňom prevodu dokladov končí posledné zdaňovacie obdobie pre LLC, ktorá zanikla. To znamená, že musíte vypočítať a zaplatiť dane, ako aj podať záverečné daňové priznanie.

Krok č. 8. Finálny, konečný. Prijímanie dokumentov o odhlásení

Daňový úrad do 5 pracovných dní skontroluje predložené doklady a ak je všetko v poriadku, zaregistruje likvidáciu sro.

Existujú prípady, v ktorých môže daňový úrad tento konečný postup odmietnuť. V takom prípade Spoločnosť obdrží dokument odôvodňujúci dôvod odmietnutia. Ich taxatívny zoznam schvaľuje zákon.Oficiálne dôvody odmietnutiaMôžete si to pozrieť sami, aby ste sa vyhli nepríjemným chybám.

Šiesty deň si môžete vyzdvihnúť dokumenty potvrdzujúce ukončenie procesu uzávierky:

    • Jednotný štátny register právnických osôb;
    • Oznámenie o zrušení registrácie vašej LLC na daňovom úrade.

Až potom môžete byť pokojní a zablahoželať si k úspešne ukončenému, náročnému postupu likvidácie LLC.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa otvorenia LLC, pozrite si video

10. Záver

Vážení čitatelia, v tomto článku sme podrobne opísali postup likvidácie a registrácie, poskytli sme úplné informácie o tom, ako si v rokoch 2018-2019 samostatne otvoriť LLC + podrobné pokyny na zatvorenie LLC.

Zmeny v registrácii alebo zatváraní LLC z roka na rok sú minimálne.(Výška štátnej povinnosti sa môže zmeniť, môže sa pridať dodatočné osvedčenie, ale tieto zmeny nie sú významné a vždy sa môžete dozvedieť najrelevantnejšie a najaktuálnejšie informácie o oficiálnych zdrojoch vládnych služieb, ako aj o v pobočkách daňovej služby, Fondu sociálneho poistenia a dôchodkového fondu Ruskej federácie)



Podobné články